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感觉是系统bug。 存货核算关账,关账后反关账,然后反初始化,这时候想反审应付单提示不能早于存货核算关账日期。
K3WISE15.0版本,委外加工发票已到,通过存货核算进行生成凭证,委外入库加工费暂估凭证生成后,再进行委外入库(有发票)的凭证生成,但是点击重置时,显示的却是委外入库单上的加工费,而不是委外发票的金额,该如何处理。
由于系统使用过程中有不断地新增仓库,反结账不太可能,对于往期的存货核算期末对账中发现期初的库存与总账存在差额,在不反结账的前提下怎样可以调整差额
通知生产编号来核算成本,存货核算时简单生产领料单是可以核算出成本的
进行产品成本核算后,领料单的成本反而被清空了,嵌套成本暂估已经启用了,两个成本中心可以正常核算,有两个成本中心全部核算不出成本
请问存货核算生产入库成本维护的单价需要加上人工吗?
存货核算初始化时,物料的成本是否可通过初始库存的期初总成本进行更新?
我们属于连锁餐饮行业,目前数据库容量达到600G,核算效率明显慢很多,核算一家门店要半小时以上,一共有300多家门店,影响月底成本核算进度,请予以解决
除了有“模版编码018第2行业务分类对应单据的部分分录没有进行存货核算或核算后成本依旧为0”这个提示外还有“所有分录行金额都为0无法生成凭证,请检查模版设置(包括分录行生成条件)或者 确认单据金额(包括成本字段)是否正确。”这个提示,不知道问题出在哪里,只有这个7个没有生成凭证,剩余的二十多条已经成功生成凭证了
感觉是系统bug。 存货核算关账,关账后反关账,然后反初始化,这时候想反审应付单提示不能早于存货核算关账日期。
K3WISE15.0版本,委外加工发票已到,通过存货核算进行生成凭证,委外入库加工费暂估凭证生成后,再进行委外入库(有发票)的凭证生成,但是点击重置时,显示的却是委外入库单上的加工费,而不是委外发票的金额,该如何处理。
由于系统使用过程中有不断地新增仓库,反结账不太可能,对于往期的存货核算期末对账中发现期初的库存与总账存在差额,在不反结账的前提下怎样可以调整差额
通知生产编号来核算成本,存货核算时简单生产领料单是可以核算出成本的
进行产品成本核算后,领料单的成本反而被清空了,嵌套成本暂估已经启用了,两个成本中心可以正常核算,有两个成本中心全部核算不出成本
请问存货核算生产入库成本维护的单价需要加上人工吗?
存货核算初始化时,物料的成本是否可通过初始库存的期初总成本进行更新?
我们属于连锁餐饮行业,目前数据库容量达到600G,核算效率明显慢很多,核算一家门店要半小时以上,一共有300多家门店,影响月底成本核算进度,请予以解决
除了有“模版编码018第2行业务分类对应单据的部分分录没有进行存货核算或核算后成本依旧为0”这个提示外还有“所有分录行金额都为0无法生成凭证,请检查模版设置(包括分录行生成条件)或者 确认单据金额(包括成本字段)是否正确。”这个提示,不知道问题出在哪里,只有这个7个没有生成凭证,剩余的二十多条已经成功生成凭证了