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没有启用暂估冲回模式(感觉太复杂了),能不能在不启用暂估冲回模式的情况下,如果销售订单已下推生成应收单的情况下,由此销售订单关联生成的出库单审核后就不自动生成应收单了,否则就重复了。
应付、应收单直接新增,能跟采购入库单、销售出库单对等关联吗,类似于应收单和收款单核销那种
应收单暂估应收代表未开票,财务应收代表已开票,因此在应收单列表设置三个方案:未开票、开票中、已开票,其中未开票代表未下推财务应收的部分,已开票代表已审核的财务应收单,开票中代表审核中的财务应收单,当存在暂估应收单下推财务应收单未审核时,这部分数据同时在未开票和开票中都能查到,是否有办法区分?
如果启用暂估应付,暂估应收模式,录入期初单据的时候是不是期初应付单(暂估)和未开票的采购入库单我选择其一录入就行,这两个单据是不是在期初环节是一个效果记录期初应付暂估?
系统启用日期是2020年1月,期初销售出库单的日期是2019年12月31日,下推期初应收单,期初应收单的日期是2019年12月31日还是应该是2020年1月, 录入期初应收单的时候,业务日期和到期日为一致?还是业务日期在前 到期日在后
求解:金蝶K3 wise总账模块应收账款属性已是空白状态,但在总账中录入凭证时,仍然显示授控应收应付系统状态,怎么解决?
K3 WISE 14.3,做了一张应收票据并生产了预收单(往来科目“预收账款”),现需要退票,在退票处理时生产应收退款单,此退款单的往来科目绑死“应收账款”往来科目,不允许手工改为“预收账款”科目。造成预收账款、应收账款余额都不对。经与金碟工程师沟通,对方提出要把“客户”资料中的“应收账款”科目清空。但这样操作又导致所有下推的销售发票带不出应收账款往来科目,所有发票都手工输入往来科目的工作量也是非常大。望及时给出解决方案!
应收坏账计提准备、坏账损失处理过滤的应收单逻辑是什么?
目前发现有:
业务应收单已开票,未收款,在应收单手工核销界面可以过滤得出来,但是在坏账计提准备、坏账损失处理里面都过滤不出来
想问一下这个过滤逻辑是什么?
没有启用暂估冲回模式(感觉太复杂了),能不能在不启用暂估冲回模式的情况下,如果销售订单已下推生成应收单的情况下,由此销售订单关联生成的出库单审核后就不自动生成应收单了,否则就重复了。
应付、应收单直接新增,能跟采购入库单、销售出库单对等关联吗,类似于应收单和收款单核销那种
应收单暂估应收代表未开票,财务应收代表已开票,因此在应收单列表设置三个方案:未开票、开票中、已开票,其中未开票代表未下推财务应收的部分,已开票代表已审核的财务应收单,开票中代表审核中的财务应收单,当存在暂估应收单下推财务应收单未审核时,这部分数据同时在未开票和开票中都能查到,是否有办法区分?
如果启用暂估应付,暂估应收模式,录入期初单据的时候是不是期初应付单(暂估)和未开票的采购入库单我选择其一录入就行,这两个单据是不是在期初环节是一个效果记录期初应付暂估?
系统启用日期是2020年1月,期初销售出库单的日期是2019年12月31日,下推期初应收单,期初应收单的日期是2019年12月31日还是应该是2020年1月, 录入期初应收单的时候,业务日期和到期日为一致?还是业务日期在前 到期日在后
求解:金蝶K3 wise总账模块应收账款属性已是空白状态,但在总账中录入凭证时,仍然显示授控应收应付系统状态,怎么解决?
K3 WISE 14.3,做了一张应收票据并生产了预收单(往来科目“预收账款”),现需要退票,在退票处理时生产应收退款单,此退款单的往来科目绑死“应收账款”往来科目,不允许手工改为“预收账款”科目。造成预收账款、应收账款余额都不对。经与金碟工程师沟通,对方提出要把“客户”资料中的“应收账款”科目清空。但这样操作又导致所有下推的销售发票带不出应收账款往来科目,所有发票都手工输入往来科目的工作量也是非常大。望及时给出解决方案!
应收坏账计提准备、坏账损失处理过滤的应收单逻辑是什么?
目前发现有:
业务应收单已开票,未收款,在应收单手工核销界面可以过滤得出来,但是在坏账计提准备、坏账损失处理里面都过滤不出来
想问一下这个过滤逻辑是什么?