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预付给供应商采购款5W,方式是【银行承兑】,实际应付4W,现在供应商退回1W的承兑,在付款退款单是选不到票据
我公司收到一张银行承兑汇票,录到应收模块的应收票据当中做收款,又将此票背书给其他单位做了付款,但是这张票经过几次背书,又通过其他单位背书给我们了,系统里怎么操作啊?应收票据里不让出现两张相同票据号的票据??用的是K/3Cloud系统
如果可以删除相关凭证和下游单据,可以反结账到以前期间去应收票据-结算操作-取消处理,进行取消背书;如果不想反结账,可以到应收票据点结算操作-背书,继续背书即可。
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我公司收到一张银行承兑汇票,录到应收模块的应收票据当中做收款,又将此票背书给其他单位做了付款,但是这张票经过几次背书,又通过其他单位背书给我们了,系统里怎么操作啊?应收票据里不让出现两张相同票据号的票据??用的是K/3Cloud系统
如果可以删除相关凭证和下游单据,可以反结账到以前期间去应收票据-结算操作-取消处理,进行取消背书;如果不想反结账,可以到应收票据点结算操作-背书,继续背书即可。