售前:
初次使用应收模块,9月30号的业务发现发票开错了,需要冲销掉目前这笔期初应收单,应该如何操作。目前已知的可以做一笔相同的负数金额的单据,但是存在一个问题就是负数的这个应收与错误的正数的应收都无法结算,这就会导致在筛选未结算的时候这两笔订单也在。
建议配置botp规则,使用应付单生成负数应付单,主要注意携带核心单据号到目标单据。
通过应付模块的结算处理功能,按照核心单据号相同进行自动结算。
或者直接手工选中单据手工结算。
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