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暂估应付上有价格,但录财务应付的时候发现其实是赠品,如果在财务应付上勾选是赠品,对存货核算有什么影响?
客户最初只上财务模块,但最近新加了库存模块,可不可以先把库存模块用起来,录入初始库存,做出入库类的单据,保证系统里的库存数与实际一致,但是成本还是线下手工计算录入凭证,后续再上存货核算模块,通过系统计算计算成本呢,会不会有什么影响。如果可以的话,后续再上存货核算模块时,再进行初始核算数据录入就可以是吗?
V7.3 系统7月上线,由于上线初期数据以及上线第一个月问题比较多,导致存货核算很多物料数据核算的金额与手工账不一致。现在需要将系统7月底结存金额调整为与手工账一致。尝试做成本调整单-入库成本调整调整差额。单据做完审核后,在存货相关报表里没有更新值。手工又做了一遍出库核算,系统又一次加权平均导致报表结存数据更新显示错乱。问题:如何满足我们需求,7月份的过程账不关注了,只调整下物料的期末结存金额与手工一致?
感觉是系统bug。 存货核算关账,关账后反关账,然后反初始化,这时候想反审应付单提示不能早于存货核算关账日期。
K3WISE15.0版本,委外加工发票已到,通过存货核算进行生成凭证,委外入库加工费暂估凭证生成后,再进行委外入库(有发票)的凭证生成,但是点击重置时,显示的却是委外入库单上的加工费,而不是委外发票的金额,该如何处理。
由于系统使用过程中有不断地新增仓库,反结账不太可能,对于往期的存货核算期末对账中发现期初的库存与总账存在差额,在不反结账的前提下怎样可以调整差额
通知生产编号来核算成本,存货核算时简单生产领料单是可以核算出成本的
进行产品成本核算后,领料单的成本反而被清空了,嵌套成本暂估已经启用了,两个成本中心可以正常核算,有两个成本中心全部核算不出成本
存货核算初始化时,物料的成本是否可通过初始库存的期初总成本进行更新?
我们属于连锁餐饮行业,目前数据库容量达到600G,核算效率明显慢很多,核算一家门店要半小时以上,一共有300多家门店,影响月底成本核算进度,请予以解决
除了有“模版编码018第2行业务分类对应单据的部分分录没有进行存货核算或核算后成本依旧为0”这个提示外还有“所有分录行金额都为0无法生成凭证,请检查模版设置(包括分录行生成条件)或者 确认单据金额(包括成本字段)是否正确。”这个提示,不知道问题出在哪里,只有这个7个没有生成凭证,剩余的二十多条已经成功生成凭证了
暂估应付上有价格,但录财务应付的时候发现其实是赠品,如果在财务应付上勾选是赠品,对存货核算有什么影响?
客户最初只上财务模块,但最近新加了库存模块,可不可以先把库存模块用起来,录入初始库存,做出入库类的单据,保证系统里的库存数与实际一致,但是成本还是线下手工计算录入凭证,后续再上存货核算模块,通过系统计算计算成本呢,会不会有什么影响。如果可以的话,后续再上存货核算模块时,再进行初始核算数据录入就可以是吗?
V7.3 系统7月上线,由于上线初期数据以及上线第一个月问题比较多,导致存货核算很多物料数据核算的金额与手工账不一致。现在需要将系统7月底结存金额调整为与手工账一致。尝试做成本调整单-入库成本调整调整差额。单据做完审核后,在存货相关报表里没有更新值。手工又做了一遍出库核算,系统又一次加权平均导致报表结存数据更新显示错乱。问题:如何满足我们需求,7月份的过程账不关注了,只调整下物料的期末结存金额与手工一致?
感觉是系统bug。 存货核算关账,关账后反关账,然后反初始化,这时候想反审应付单提示不能早于存货核算关账日期。
K3WISE15.0版本,委外加工发票已到,通过存货核算进行生成凭证,委外入库加工费暂估凭证生成后,再进行委外入库(有发票)的凭证生成,但是点击重置时,显示的却是委外入库单上的加工费,而不是委外发票的金额,该如何处理。
由于系统使用过程中有不断地新增仓库,反结账不太可能,对于往期的存货核算期末对账中发现期初的库存与总账存在差额,在不反结账的前提下怎样可以调整差额
通知生产编号来核算成本,存货核算时简单生产领料单是可以核算出成本的
进行产品成本核算后,领料单的成本反而被清空了,嵌套成本暂估已经启用了,两个成本中心可以正常核算,有两个成本中心全部核算不出成本
存货核算初始化时,物料的成本是否可通过初始库存的期初总成本进行更新?
我们属于连锁餐饮行业,目前数据库容量达到600G,核算效率明显慢很多,核算一家门店要半小时以上,一共有300多家门店,影响月底成本核算进度,请予以解决
除了有“模版编码018第2行业务分类对应单据的部分分录没有进行存货核算或核算后成本依旧为0”这个提示外还有“所有分录行金额都为0无法生成凭证,请检查模版设置(包括分录行生成条件)或者 确认单据金额(包括成本字段)是否正确。”这个提示,不知道问题出在哪里,只有这个7个没有生成凭证,剩余的二十多条已经成功生成凭证了