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应付款管理,应付款汇总表的金额一定等于总账的应付账款和其他应付款的金额合计吗?是不是所有的应付款都应该要通过应付单和其他应付单在来单据生成呢?
总账凭证增加了源单类型和源单号,必填。
手动新增的总账凭证使用手选源单的方式。
单据/业务凭证生成总账凭证时怎么获取到源单并赋值?
现在是提交后在后台自动赋值,有没有办法在总账凭证生成编辑界面能体现。
麻烦老师给看看,明细分类账单个科目查询的时候,显示摘要,借贷方余额(附件1);多个科目查询的时候只有第一个科目显示摘要,借贷方余额,后面页的科目摘要没有明细,借贷方没有金额,只有余额有数(附件2);
明细分类账,单独一个科目,可以查询出来明细,但是选择连续2个科目的时候,显示的就空的了,如何操作让后面的科目也显示显示摘要明细,借贷方余额
或者有别的哪个报表可以一下导出所有科目的明细账
9月期末金额显示的是正数,但是查询10月期初余额时显示的是负数,但是联查明细账显示的也是正数
各位老师、伙伴们好,由于对其他应收单和其他应付单这2个单理解不是很透彻,所以有些疑问想请教下大家:
1、什么业务场景适用其他应付单,其他应付单和标准应付单(费用应付)是否有严格区别,如何公司和供应商发生的一些和采购业务无关的费用是该做其他应收单,还是做标准应付单(费用应付);
2、对于收取供应商的押金(借:银行存款 贷:其他应付-押金),是做收款单生成凭证,还用其他应付单生成凭证,如果是收款单生成凭证的话,此时总账科目其他应付-押金有数据,但是其他应付单没有数据,如何对账;
3、对于员工先垫钱的报销如何处理和对账,比如费用产生的时候员工先垫钱,是否需要在系统做一张员工的其他应付单,其他应付单是否生成凭证,另外公司付款给员工的时候,付款单是否需要生成凭证,如何和总账对账;
应付款管理,应付款汇总表的金额一定等于总账的应付账款和其他应付款的金额合计吗?是不是所有的应付款都应该要通过应付单和其他应付单在来单据生成呢?
总账凭证增加了源单类型和源单号,必填。
手动新增的总账凭证使用手选源单的方式。
单据/业务凭证生成总账凭证时怎么获取到源单并赋值?
现在是提交后在后台自动赋值,有没有办法在总账凭证生成编辑界面能体现。
麻烦老师给看看,明细分类账单个科目查询的时候,显示摘要,借贷方余额(附件1);多个科目查询的时候只有第一个科目显示摘要,借贷方余额,后面页的科目摘要没有明细,借贷方没有金额,只有余额有数(附件2);
明细分类账,单独一个科目,可以查询出来明细,但是选择连续2个科目的时候,显示的就空的了,如何操作让后面的科目也显示显示摘要明细,借贷方余额
或者有别的哪个报表可以一下导出所有科目的明细账
9月期末金额显示的是正数,但是查询10月期初余额时显示的是负数,但是联查明细账显示的也是正数
各位老师、伙伴们好,由于对其他应收单和其他应付单这2个单理解不是很透彻,所以有些疑问想请教下大家:
1、什么业务场景适用其他应付单,其他应付单和标准应付单(费用应付)是否有严格区别,如何公司和供应商发生的一些和采购业务无关的费用是该做其他应收单,还是做标准应付单(费用应付);
2、对于收取供应商的押金(借:银行存款 贷:其他应付-押金),是做收款单生成凭证,还用其他应付单生成凭证,如果是收款单生成凭证的话,此时总账科目其他应付-押金有数据,但是其他应付单没有数据,如何对账;
3、对于员工先垫钱的报销如何处理和对账,比如费用产生的时候员工先垫钱,是否需要在系统做一张员工的其他应付单,其他应付单是否生成凭证,另外公司付款给员工的时候,付款单是否需要生成凭证,如何和总账对账;